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审计部◆县级以上内部审计协会应当加强对内部审计工作的领导()

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内部审计项目负责人在检查已实施的审计工作时,应当关注审计工作是否实现了审计目标。---审计部() 内部审计机构应当将评价工作过程及结果记录于审计工作底稿中。---审计部() 内部审计机构应当取得反映外部审计工作质量的审计报告及其他相关资料。---审计部() 内部审计机构对外部审计工作质量进行评价的方案包括。---审计部() 审计部◆如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修改审计工作底稿() 如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修改审计工作底稿。---审计部() 在审计业务执行过程中,监事长应当加强对审计工作底稿的现场复核。---审计部() 商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作,审计部门的职责应包括() 《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》实施的时间是.。---审计部() 审计部◆内部审计报告的编制应当在结束现场审计工作之后进行。内部审计人员应当按照以下程序编制审计报告() 内部审计报告的编制应当在结束现场审计工作之后进行。内部审计人员应当按照以下程序编制审计报告.。---审计部() 在评价外部审计工作质量之前,内部审计机构应当考虑的要素不包括。---审计部() 内部审计机构在评价外部审计工作质量时,视情况考虑其与内部审计活动的差异。---审计部() 内部审计机构在评价外部审计工作质量的常用方法不包括。---审计部() 根据《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》,以下不属于编制审计工作底稿目的的是.。---审计部() 审计部为本行内部审计工作执行部门,内部审计人员配备占员工总人数的( )。 审计工作底稿归组织所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管。---审计部() 内部审计机构做出外部审计工作质量评价结论之后,应当征求组织内部有关部门和人员的意见。---审计部() 内部审计机构应当将结果沟通的有关书面材料作为审计工作底稿归档保存。---审计部() 内部审计机构应当建立审计工作底稿的,明确规定各级复核人员的要求和责任。---审计部()
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