多选题

为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提高内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据以及国家其他有关规定,制定规定()

A. 《中华人民共和国公司法》
B. 《中华人民共和国审计法》
C. 《中华人民共和国实施条例》
D. 《中华人民共和国法行政许可法》

查看答案
该试题由用户771****68提供 查看答案人数:47571 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户771****68提供 查看答案人数:47572 如遇到问题请联系客服
热门试题
农发行内部审计机构应加强在审计工作中的运用,建立、完善非现场内部审计监测体系、内部审计操作系统和信息管理系统() 内部审计工作应结合实施情况,制订年度内部审计工作计划。( )全面总结一次。 为加强和规范内部审计工作,2003年3月4日审计署发布了(  )。 因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是() 内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是() 审计对象应积极配合内部审计工作。对于拒绝、妨碍内部审计工作及整改不力的行为,商业银行应() 《审计署关于内部审计工作的规定》中,内部审计的职能定位是() 内部审计人员应当具备与从事内部审计工作相适应的。---审计部() 按照《审计署关于内部审计工作的规定》,超出内部审计机构权限的是: 按照《审计署关于内部审计工作的规定》,超出内部审计机构职责的是() 按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计机构的权限有() 按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计机构的权限有() 按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计机构的权限有() 按照《审计署关于内部审计工作的规定》,超出内部审计机构权限的有: 审计署关于内部审计工作的规定中要求,内部审计的实施程序,应当依照内部审计职业规范执行() 注册会计师了解内部审计工作并考虑是否利用内部审计工作结果,但利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任。以下理由恰当的有(  )。 内部审计部门应加强科技手段和信息技术在审计工作中的运用,建立完善非现场内部审计监测体系及内部审计操作系统.信息管理系统。 农商行(农信社)主要负责人直接领导内部审计工作,具体负责本机构的内部审计工作() 内部审计人员编写审计工作底稿的要求有() 内部财务审计工作流程包括()。
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位