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县级以上内部审计协会应当加强对内部审计工作的领导。---审计部()

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内部审计机构应当建立审计工作底稿。---审计部() 为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提高内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据以及国家其他有关规定,制定规定() 在计划审计工作时,注册会计师应当评价下列()事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响。 农商行(农信社)主要负责人直接领导内部审计工作,具体负责本机构的内部审计工作() 内部审计人员应当具备与从事内部审计工作相适应的。---审计部() 董事会对内部审计的()承担最终责任,为独立、客观展开内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督。 在计划审计工作时,注册会计师应当评价以下哪些事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响()。 内部审计人员应当积极、主动地与对内部审计工作负有领导责任的组织适当管理层进行沟通,可以采取的沟通途径主要包括.。---审计部() 审计部◆内部审计人员应当积极、主动地与对内部审计工作负有领导责任的组织适当管理层进行沟通,可以采取的沟通途径主要包括() 在商业银行内部审计工作中,应加强对工作底稿的现场复核() 保险机构()可以对内部审计工作进行指导和监督。 保险机构()可以对内部审计工作进行指导和监督。 ()对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,为独立、客观展开内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督。 审计署关于内部审计工作的规定中要求,内部审计的实施程序,应当依照内部审计职业规范执行() 审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和专职人员,并履行下列职责() 内部审计机构应当建立审计工作底稿保管制度。---审计部() 内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是() 本行内部审计工作坚持行党委集中领导,统一管理,分级负责制。本行内部审计工作由分管() 内部审计人员在审计工作中应当编制审计工作底稿确认业务活动信息的合理性。---审计部() 内部审计人员开展内部审计工作不需要坚持()原则
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