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农商行(农信社)主要负责人直接领导内部审计工作,具体负责本机构的内部审计工作()
单选题
农商行(农信社)主要负责人直接领导内部审计工作,具体负责本机构的内部审计工作()
A. 董事长
B. 监事长
C. 行长
D. 副行长
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省联社负责全省农商行(农信社)集中作业统筹管理工作,主要职责包括()
首席审计官和内部审计部门应向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况?()
审计项目负责人员至少应具有()以上审计工作经验。
()和内部审计部门应按季向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况
()专卖管理部门负责人对内部专卖管理监督工作负直接领导责任。
内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经项目负责人或者内部审计机构负责人批准,但国家有关部门依法进行查阅的除外。
内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经项目负责人或者内部审计机构负责人批准,但国家有关部门依法进行查阅的除外()
农商行(农信社)指定或单独设立职能部门负责本机构集中作业等工作()
稽核审计工作质量多级负责制是主管领导、部门负责人、稽核组根据各自分工对稽核工作质量负责。
稽核审计工作质量多级负责制是主管领导、部门负责人、稽核组根据各自分工对稽核工作质量负责()
内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为审计方案的一部分()
本行内部审计工作坚持行党委集中领导,统一管理,分级负责制。本行内部审计工作由分管()
是农商行(农信社)在省联社开立的,主要用于办理农商行(农信社)支付结算业务的资金清算()
单位党组织、董事会(或者主要负责人)应当定期听取内部审计工作汇报,加强对内部审计等重要事项的管理()
各级税务机关主要负责人对保密管理工作负有直接领导责任()
各农商行(农信社)负责本机构集中作业业务管理和操作处理,主要职责包括()
单位党组织、董事会(或主要负责人)应当定期听取内部审计工作汇报,加强正确内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改和队伍建设等重要事项的管理()
运营管理部门负责农商行(农信社)柜面业务操作风险管理,包括等()
审计项目负责人员至少应具有()以上审计工作经验。(《银行业金融机构内部审计指引》第11条)
审计工作底稿由内部审计机构或组织内部相关部门具体 负责保管,所有权属于()
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