单选题

内部审计师在组织中恰当的作用是(   )。

A. 协助外部审计师,以此来降低审计费用
B. 开展研究活动,以此来实现更高效的运营
C. 董事会下设的调查机构
D. 开展独立客观的认证与咨询活动,以此来提升运营的价值

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为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 内部审计师决定对原材料存货和产成品存货实施存货周转分析潜在作用是() 内部审计师和外部审计师之间的协调往往: 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 内部审计师在公司治理方面发挥的作用有()。 内部审计师在评估公司道德时发挥何种作用? 某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该() 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是: 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?() 以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的? 在审计中,注册内部审计师了解到组织中有些员工为组织的利益而参与了商业间谍活动。根据《职业道德规范》,该审计师应该()
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