内部审计部门在履行审计职责过程中,遇有下列情形时,经高级管理层批准,并报告董事会后,可行使以下临时处置权()
A. 对审计对象正在实施严重违规或重大风险行为的,予以制止
B. 对有可能转移、隐匿、篡改、毁弃业务管理活动有关资料,以及有可能转移、隐藏违规资产的,有权对上述资料和资产予以暂时封存
C. 对阻碍审计工作、拒绝报送和提供审计资料的行为,责令审计对象予以整改,按照规定配合
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