单选题

下列关于内部审计部门职责的说法中,错误的是(   )。

A. 内部审计部门应当评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况
B. 至少每年一次评估资本规划的执行情况
C. 至少每年两次评估资本充足率管理计划的执行情况
D. 检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性

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下列哪项不是内部审计部门的典型职责?() 下列不属于内部控制审计部门职责的是() 下列关于内部审计部门提供的审计业务报告的说法中,不正确的是: 在内部审计的组织架构中,内部审计部门职责主要包括( )。 内部审计部门和内部审计人员履行职责时享有下列哪些权限:()。 下列选项中,不属于内部审计部门应履行的职责的是() 内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了() 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了。 以下关于内部审计部门说法不正确的是()。 以下关于内部审计部门说法不正确的是()。 内部审计部门内设信息科技审计岗位的职责不包括() 下列属于商业银行内部审计部门应当履行的职责有() 商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作,审计部门的职责应包括() 下列选项关于商业银行设定独立的内部审计部门,说法不正确的是( )。 下列各项中,内部审计部门的职能包括( )。 下列不是审计部门的合规职责是() 下列哪些是内部审计机构或者内部审计人员依法履行审计职责时享有的职权。---审计部() 公司的内部审计部门在隐私管理中起到了积极的作用,下列各项不属于内部审计部门在隐私管理中的作用的是( )。 以下哪项内容不会成为内部审计部门的典型职责?()
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