多选题

下列各项中,内部审计部门的职能包括( )。

A. 委任承担公司年度财务报表审计的会计师事务所
B. 评价企业是否遵守法律法规合同以及内部政策
C. 确保企业履行对外报告的义务
D. 协助董事会和管理层评价收购计划以及实施收购过程中的控制措施

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内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。() 商业银行合规管理职能应与内部审计职能合并,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。 商业银行应当明确内部审计部门在资本管理中的职责。内部审计部门应当履行以下职责() 内部审计部门确定大范围审计职能活动的目标是否达成的最佳方式是通过( )。 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部() 在内部审计部门章程中应当包括的权限要素是( )。 商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作,审计部门的职责应包括() 下列关于内部审计部门职责的说法中,错误的是( )。 下列关于内部审计部门职责的说法中,正确的是( )。 总行审计部是负责组织和实施内部审计的专门部门,以下哪项不是他的职能() 内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。 内部审计部门内设信息科技审计岗位的职责不包括() 下列哪项不是内部审计部门的典型职责?() 内部审计部门和内部审计人员履行职责时享有下列哪些权限:()。 某组织正在发展质量审计部门的进程中。以下哪项是新的质量审计部门和存在的内部审计部门之间的正确关系?() 内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是() 内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是() 下列关于内部审计部门职责的说法中,错误的是(   )。 下列关于内部审计部门职责的说法中,正确的是(   )。 根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。 ( )
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