单选题

下列不属于内部控制审计部门职责的是()

A. 不定期或定期对内部控制系统进行评估,评估内部控制的有效性及实施的效率效果
B. 对单位内部控制设计
C. 查找内控设计缺陷和漏洞
D. 督促内部控制缺陷整改和设计的完善

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内部审计部门和内部审计人员履行职责时享有下列哪些权限:()。 下列关于内部审计部门职责的说法中,错误的是( )。 下列关于内部审计部门职责的说法中,正确的是( )。 下列各项,不属于内部审计机构职责的是() 以下哪项内容不属于审计部门开展的控制自我评估?() 下列关于内部审计部门职责的说法中,错误的是(   )。 下列关于内部审计部门职责的说法中,正确的是(   )。 内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。 内部自我质量控制包括内部审计部门质量控制与审计项目质量控制两个层次。其中,属于内部审计部门质量控制的内容有进行审计质量的内部考核与评价() 下列各项中,不属于内部审计机构职责的是: 下列各项中,不属于内部审计机构职责的是() 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了() 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了。 内部审计部门作为公司的重要组成部分,扮演十分重要的角色,下列选项中不属于内部审计部门在公司治理中发挥的恰当作用的是() 在内部审计的组织架构中,内部审计部门职责主要包括( )。 审计部门负责对内部控制的进行审计() 以下不属于内部审计职责的是() 审计部门将内部控制风险分为()。 下列不属于内部控制审计主要程序的是() 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?( )
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