多选题

下列关于内部审计部门职责的说法中,正确的是(   )。

A. 内部审计部门应当评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况
B. 至少每年一次评估资本规划的执行情况
C. 至少每年两次评估资本充足率管理计划的执行情况
D. 检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性
E. 向董事会提交资本充足率管理审计报告内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告

查看答案
该试题由用户639****83提供 查看答案人数:9001 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户639****83提供 查看答案人数:9002 如遇到问题请联系客服
热门试题
以下关于内部审计部门说法不正确的是()。 内部审计部门和内部审计人员履行职责时享有下列哪些权限:()。 下列不属于内部控制审计部门职责的是() 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了() 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了。 内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。 在内部审计的组织架构中,内部审计部门职责主要包括( )。 下列选项关于商业银行设定独立的内部审计部门,说法不正确的是( )。 内部审计部门内设信息科技审计岗位的职责不包括() 下列属于商业银行内部审计部门应当履行的职责有() 商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作,审计部门的职责应包括() 下列选项中,不属于内部审计部门应履行的职责的是() 关于合规管理部门与内部审计部门的关系,下列选项中说法错误的是() 关于合规管理部门与内部审计部门的关系,下列选项中说法错误的是()。 关于合规管理部门与内部审计部门的关系,下列选项中说法错误的是()。 下列关于内部控制审计要求说法中正确的有() 关于DSO,下列说法中正确是() 内部审计机构和内部审计人员依法行使职权,下列说法正确的是。---审计部() 以下哪项内容不会成为内部审计部门的典型职责?() 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位