单选题

某内部审计师正在考虑制作调查问卷表来研究员工对控制程序的态度。以下哪项是在设计问卷表时不用考虑的重要标准?

A. 提问的措辞必须保证回答者能正确理解
B. 提问的措辞必须可靠,使它们能衡量那些想要衡量的问题
C. 问卷应尽量简短,以提高回复率
D. 必须回答“否”表示存在问题

查看答案
该试题由用户317****14提供 查看答案人数:45380 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户317****14提供 查看答案人数:45381 如遇到问题请联系客服
热门试题
以下哪项不是在审计前发出内部控制调查问卷的优点? 在审计业务之前,以下哪项不是发放内部控制调查问卷的优点() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 某内部审计师在审计过程中发现某员工有私自挪用公款的情况,询问之下,该员工表示会尽快归还,考虑到该纠正行为,内部审计师没有向管理层和董事会进行报告,这种情况下该内部审计师:() 在面谈中,审计师采用调查问卷收集关于理赔过程实际情况的信息。遗憾的是,调查问卷未能包括面谈者提供的大量信息。而且,审计师也没有将需进行审计调查的潜在问题书面记录下来。上述过程的主要不足是() 下列( )陈述描述了内部控制调查问卷。 某内部审计师决定在现场审计中应用标准操作程序问卷,那么采用这种问卷的优点是() 内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 这名审计师的上级正在书写审计师在初步调查任务中的表现评价报告。他引证了有必要审核管理人员在控制调查问卷中的回答。这位审计师原本就应该访谈管理人员,以获得其他信息,原因是访谈技术( )。 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 在开展风险管理整体情况审计时,审计师可采取抽样检查、资料分析、询问、查阅档案、座谈、现场考查、调查问卷等方式对被审单位进行审计评价() 为了节约时间,某审计经理不再要求为每项审计业务均完成一份标准内部控制调查问卷。这是否违反《标准》?() 询问式调查问卷(表)与自填式调查问卷(表)最主要的不同是 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 内部审计师频繁使用访谈技术。在考虑是否可以使用访谈技术来收集审计证据时,审计师应当注意到这些访谈( )。 某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议?
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位