单选题

这名审计师的上级正在书写审计师在初步调查任务中的表现评价报告。他引证了有必要审核管理人员在控制调查问卷中的回答。这位审计师原本就应该访谈管理人员,以获得其他信息,原因是访谈技术( )。

A. 可以插入问题,提供了探查可能存在问题的领域的机会
B. 是一种把信息升级到客观证据层次的效率最高的方法
C. 在需要处理大量信息时,这是一种成本最低的审计技术
D. 这是唯一一种不要求对获取的信息以函证和穿行测试方法进行证实的审计程序

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内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查() 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 若内部审计师能与外部审计师发展强有力的合作关系会使自己受益无穷,这是因为外部审计师可以:() 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 商业银行可设立总审计师或首席审计官(以下统称“总审计师”)一名。总审计师由审计委员会负责聘任和解聘() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 IS审计师应该参与() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是() 高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?()
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