(2017年)为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有:
A. 核对货币资金总账与日记账
B. 分析近三年货币资金年末余额变动情况
C. 检查决算日前未送存银行的支票及其收入记录日期
D. 查验决算日签发的最后一张支票序号,并检查在此序号前的支票是否均已入账
E. 检查决算日后银行对账单第一周的银行存款收支,与银行存款日记账进行核对
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