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根据框架,下列内部审计师的行为没有保持职业审慎的是()
单选题
根据框架,下列内部审计师的行为没有保持职业审慎的是()
A. 考虑每笔业务发生严重不合规现象的概率
B. 以充分的审慎态度开展确认服务的各项程序,以确保所有的风险均得到识别
C. 权衡确认服务的成本与效益
D. 以上三项均不是
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根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师应通过以下哪一种方式履行应有的职业谨慎?()
关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?( )
关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?()
根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?()
以下哪项有关内部审计师的应有的职业审慎性的陈述是准确的?( )
某内部审计师怀疑可能存在错误陈述但缺乏可靠证据。该审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎性原则()
某内部审计师怀疑可能存在错误陈述但缺乏可靠证据。该审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎性原则?()
内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎检查”(duediligencereview),这种检查是:
内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎性检查”,这种检查是:( )
内部审计师的下列哪项行为将违反国际内部审计师协会(IIA)的《职业道德规范》?
内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎原则:( )
内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎原则()
根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师评估机构风险管理程序的充分性,应该()
根据《国际专业实务框架》,内部审计师编写的所有工作底稿均属于:
某内部审计师所从事的确认业务是对某百货商店的现金部门进行了审计,以下哪项活动被认为该审计师缺乏应有的职业审慎?( )
管理层断言内部审计师用来评估经营业绩的标准不适当。管理层制定的书面业绩标准模糊,不得不由内部审计师进行解释。在这种情况下,内部审计师为了运用应有的职业审慎,应该()
企业管理层断言内部审计师用来评估经营业绩的标准不适当。管理层制定的书面业绩相准模糊,不得不由内部审计师进行解释。在这种情况下,内部审计师为了运用应有的职业审慎,应该()
以下哪项有关审计师的应有的职业审慎性的陈述是准确的?
为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是()
下列内部审计师的行为违反了《职业道德规范》的是:
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