登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
在组织的隐私制度评估中,内部审计师的以下哪一项做法是合适的?()
单选题
在组织的隐私制度评估中,内部审计师的以下哪一项做法是合适的?()
A. 考虑遵循相关的法律法规或标准
B. 企业隐私优先级控制措施
C. 评估组织的隐私商业战略
D. 以上都对
查看答案
该试题由用户527****18提供
查看答案人数:46544
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户527****18提供
查看答案人数:46545
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?
关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?()
关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?( )
内部审计师常常参加管理团队,以下哪一项会成为矩阵组织中小组决策的限制因素?
当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?()
内部审计师常常参加管理团队,以下哪一项会成为矩阵式组织中小组决策的限制因素()。
下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?()
组织将其网络维护应用从组织外界转为组织内部,下面哪一项是IS审计师要关注的主要内容()
关于IT服务外包,以下哪一项是IS审计师最关心的()
内部审计师李红在评估一项活动的风险时应当如何做()
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
以下哪一项是审计师不愿使用嵌入式审计模块的主要原因?()
IS审计师在审查使用交叉培训做法的组织时,应该评估哪一种风险()
下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集信息的最佳描述:( )
在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,审计师可能认为以下哪一项是最严重的控制弱点()?
在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,审计师可能认为以下哪一项是最严重的控制弱点?
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集的信息的最佳描述?
在公司设计电子数据转换系统时,审计师最不可能推荐的做法是以下哪一项?
当评价组织的IS战略时候,下面哪一项IS审计师认为是最重要的()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了