登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
职业资格
>
董秘资格证
>
深交所董秘资格
>
上市公司设立内部审计部门,对公司财务管理、内部控制制度建立和执行情况进行内部审计监督。内部审计部门的负责人必须专职,()
单选题
上市公司设立内部审计部门,对公司财务管理、内部控制制度建立和执行情况进行内部审计监督。内部审计部门的负责人必须专职,()
A. 财务负责人提名,总经理任免
B. 总经理提名,董事会任免
C. 由审计委员会提名,董事会任免
D. 董事会提名,股东大会任免
查看答案
该试题由用户541****12提供
查看答案人数:43038
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户541****12提供
查看答案人数:43039
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
甲公司为上市公司,设有内部审计部门。根据甲公司的机构设置,内部审计部门负责人由公司首席执行官任命,并负责向管理层直接定期报告。另外,随着甲公司管理层对内部控制重视程度的加深以及公司业务增长的需要,甲公司内部审计部门计划招聘更多的内部审计人员。 要求: (1)判断甲公司上述有关内部审计部门的设置是否恰当,并简要说明理由。 (2)假设你是甲公司内部审计部门负责人,你在招聘内部审计人员时将从哪些方面考察候选人是否具备所需的要求。
公司几个层级的管理层都很关注内部审计部门对财务部门的审计结果。下列哪项是沟通审计结果的最佳方式?()
保险公司的合规管理部门应当与内部审计部门相分离,并接受内部审计部门定期的独立审计
由于我国上市公司财务报表审计涉及公众利益的范围大,因此,对所有的上市公司财务报表审计,要求定期轮换()
上市公司对公司内部控制的健全和有效运行全面负责的是()
内部审计部门对公司的道德规范和决策环境实施审计,下列对这一审计建议和审计范围的陈述不恰当的是()
内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是()
内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是()
公司内部控制制度中的内部稽核控制要求内部稽核部门对总经理负责。()
以下各项财务指标中,最能够反映上市公司财务管理目标实现程度的是()。
内部审计部门对处于开发阶段的数据处理系统进行审计,此时内部审计部门提供的是()
证券公司财务管理的内部控制要求客户资金与自有资金应严格分开,强化资金的集中管理。( )
公司财务管理制度体系包括()。
在下列各项财务指标中,最能够反映上市公司财务管理目标实现程度的是___
公司的内部审计部门在隐私管理中起到了积极的作用,下列各项不属于内部审计部门在隐私管理中的作用的是( )。
内部审计部门应建立审计复议制度。()
主管部门或审计部门对非营利组织财务活动进行的监督属于内部监督()
主管部门或审计部门对非营利组织财务活动进行的监督属于内部监督()
内部控制是指上市公司为了保证公司战略目标的实现,对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。
在外部监管机构对公司进行检查或审查时,内部审计部门的职责是()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了