单选题

上市公司对公司内部控制的健全和有效运行全面负责的是()

A. 管理层
B. 股东会
C. 监事会
D. 董事会

查看答案
该试题由用户221****63提供 查看答案人数:49921 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户221****63提供 查看答案人数:49922 如遇到问题请联系客服
热门试题
董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,对内部控制建设中的重大问题作出决策。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行,确定公司最大风险承受度,并对职能部门和业务单元实施内部控制体系进行指导。公司设置内部控制专职机构,负责制定内部控制手册并经批准后组织落实 下列部门中( )负责对公司内部控制制度的执行情况进行持续监督。 根据我国上市公司内部控制实际情况,构建内部控制评价系统需坚持的原则中不包括()。 公司监事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责。 公司内部控制在全面控制的基础上,关注重要业务事项和关键流程说的是公司内部控制建立与实施的()原则。 以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的是()。 寿险公司内部控制的主体是指对寿险公司内部控制承担直接和间接作用的单位和个人,所以股东也是属于寿险公司内部控制主体。 证券公司内部控制应当贯彻()的原则,确保内部控制有效。 证券公司内部控制应当贯彻( )的原则,确保内部控制有效。 证券公司内部控制应当贯彻( )的原则,确保内部控制有效。 保险公司()应当根据董事会的决定,建立健全公司内部组织架构,完善内部控制制度,组织领导内部控制体系的日常运行,为内部控制提供必要的人力、财力、物力保证,确保内部控制措施得到有效执行 根据《证券公司内部控制指引》,下列关于证券公司内部控制的说法正确的是()1 业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制2 信息系统的内部控制属于证券公司内部控制3 分支机构内部控制属于证券公司内部控制4 人力资源管理内部控制属于证券公司内部控制 内部控制是指上市公司为了保证公司战略目标的实现,对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。 以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有(  ) 以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有( ) 完善证券公司内部控制应当贯彻( )的原则,确保内部控制有效。 内部控制评价系统的建立是一个系统工程,根据我国上市公司内部控制实际情况,构建内部控制评价系统需坚持的原则有()。 根据《证券公司内部控制指引》,下列关于证券公司内部控制的说法正确的是( )①业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制②信息系统的内部控制属于证券公司内部控制③分支机构内部控制属于证券公司内部控制④人力资源管理内部控制属于证券内部控制? 在上市公司收购中,上市公司的控股股东和其他实际控制人对其所控制的上市公司及其股东负有() 上市公司申请发行新股,应当符合公司章程合法有效,( )制度健全,能够依法有效履行职责。
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位