判断题

内部审计部门应建立审计复议制度。()

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以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。Ⅰ内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告Ⅱ内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况Ⅲ内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计Ⅳ上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门 商业银行()应针对内部审计部门建立科学的激励约束机制,并对总审计师的履职尽责情况进行考核评价,内部审计部门定期对内部审计人员的专业胜任能力进行评价。 内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。() 内部审计部门应随时将合规性审计结果告知() 内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?( ) 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?() 审计部门在收到被审计部门复议申请之日起( )个工作日内做出复议决定。 内部审计机构应当为审计项目建立电子审计档案。---审计部() 审计部◆内部审计机构应当为审计项目建立电子审计档案() 以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。<br/>Ⅰ.内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告<br/>Ⅱ.内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况<br/>Ⅲ.内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计<br/>Ⅳ.上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门 商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作,审计部门的职责应包括() 内部审计机构应当建立审计工作底稿。---审计部() 各职能部门审计整改落实情况由内部审计部门落实和监督。---审计部() 省联社内部审计部门按审计职能要求及省联社领导的工作安排,对省联社各职能部门开展内部审计,审计通知书应经签发。---审计部() 内部审计部门和内部审计人员应全面关注保险机构的风险,以()为导向组织实施内部审计。 内部审计部门的计划必须建立在()基础上。 审计部门负责对内部控制的进行审计() 保险公司的合规管理部门应当与内部审计部门相分离,并接受内部审计部门定期的独立审计 内部审计部门对处于开发阶段的数据处理系统进行审计,此时内部审计部门提供的是()
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