单选题

内部审计部门对公司的道德规范和决策环境实施审计,下列对这一审计建议和审计范围的陈述不恰当的是()

A. 审阅公司《职业道德规范》并与同一地区的其他公司的规范进行比较
B. 以通过调查和访谈的方式了解董事会对公司道德规范和决策的支持力度
C. 通过调查问卷了解公司决策的道德质量方面的问题
D. 调查雇员自身的道德问题

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财经法纪审计是指国家审计机关和内部审计部门对( )所进行的专项审计。 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?() 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?( ) 内部审计部门对处于开发阶段的数据处理系统进行审计,此时内部审计部门提供的是() 审计部门对下列哪些事项进行审计() 商业银行的内部审计部门对个人理财顾问服务的业务审计应制定审计规范,并保证审计活动的( )。 商业银行的内部审计部门对个人理财顾问服务的业务审计应制定审计规范,并保证审计活动的(  )。 商业银行的内部审计部门对个人理财顾问服务的业务审计应制定审计规范,并保证审计活动的( )。 内部审计人员违反内部审计人员职业道德规范要求的,组织应当,也可以视情节给予一定的处分。---审计部() 审计档案工作,是指内部审计部门对审计档案进行的收集.整理.保管.( )。 根据《第1201号—内部审计人员职业道德规范》要求,内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不应有下列行为() 内部审计部门对每一营业机构的评估、审计频率为() 首席审计执行官审计某公司的道德规范和决策环境,对这一审计的范围或建议的描述恰当的是()Ⅰ.对董事会进行调查,确定他们支持公司道德规范的程度。Ⅱ.对公司雇员进行调查,询问一些有关公司决策的道德质量方面的问题。Ⅲ.审阅公司《职业道德规范》并与其他公司的规范进行比较。Ⅳ.实施一次不记名的“道德测试”,确认公司员工是否知道什么是不道德的行为或自己是否曾有过不道德的行为 首席审计执行官必须有效地管理内部审计活动,确保为组织增加价值。内部审计活动符合下列情况时,属于得到了有效的管理()Ⅰ.内部审计部门的工作结果达到了内部审计章程所包含的目的和责任;Ⅱ.内部审计活动遵循了“内部审计定义”和《标准》;Ⅲ.内部审计人员遵循了《职业道德规范》和《标准》 商业银行的内部审计部门对个人理财顾问服务的业务审计,应制定审计规范,并保证审计活动的独立性。 ( ) 公司几个层级的管理层都很关注内部审计部门对财务部门的审计结果。下列哪项是沟通审计结果的最佳方式?() ()对违反职业道德规范和其他违法行为的内部审计部门负责人和直接负责人追究责任 审计部门对政府的监督是属于内部监督() 下列关于内部审计部门对之前的审计工作进行跟踪检查的最佳描述是() 内部审计部门和内部审计人员应全面关注保险机构的风险,以()为导向组织实施内部审计。
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