单选题

在外部监管机构对公司进行检查或审查时,内部审计部门的职责是()

A. 开展跟踪工作,以保证监管部门的报告发现得到管理层的恰当处理
B. 核实监管审查以恰当的频率得到开展
C. 应对监管部门提出的文档处理要求
D. 以文字形式记录有关方面对监管机构报告发现的应对情况

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由内部审计部门对监管审查部门的工作进行协调对企业有利,因为内部审计师可以() 监管部门对商业银行进行内部控制评价,可以委托外部评估机构独立进行,也可以委托银行的内部审计部门进行。 上市公司设立内部审计部门,对公司财务管理、内部控制制度建立和执行情况进行内部审计监督。内部审计部门的负责人必须专职,() 根据监管指引要求,商业银行审计部至少()应对贷款类型进行检查和估计 若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该:() 审计部门和有关主管部门对被审计领导干部所在单位以及整改情况进行检查() 董事会可聘请外部机构对内部审计部门的尽职情况进行评价。() 内部审计机构和内部审计人员应当保持应有的,在实施的审计活动中关注可能发生的舞弊行为,并对舞弊行为进行检查和报告。---审计部() 分行运营外包业务开展情况,应按季接受内部审计部门或外部审计机构的全面审计与评价() 可以对外部审计档案进行检查() 各行社要确保外部审计机构能够按照省联社与外部审计机构确定的审计范围对本行社的进行检查,以发现信息科技存在的风险,国家法律、法规及监管部门规章及规范性文件规定的重要商业、技术保密信息除外。---审计部() 内部审计部门对信贷资产五级分类政策、程序的执行情况进行检查和评估的频率每年不得少于()次 根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计部门开展内外部质量项目评估的结果应该向公司董事会或其他治理机构报告,以便() 内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。 内部审计机构对外部审计工作质量进行评价的方案包括。---审计部() 以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率? 审计机构和内部审计人员应当保持应有的职业谨慎,在实施的审计活动中关注可能发生的舞弊行为,并对舞弊行为进行检查和报告。---审计部() 商业银行内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估,检查、评估的频率每年不得少于__次() 银行业金融机构应当完整保存委托外部审计机构过程中的档案,银行业监管机构可以对上述档案进行检查() 内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。()
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