单选题

内部审计师计划评价公司保险范围的充分性。如要获得正在实施的保险政策详细方案的信息,以下哪项是最可能的信息来源?( )

A. 在现金支出日记账中发现的、附有注销支票的原始记账分录
B. 描述了保险员工目标、权利和责任的公司章程
C. 当前财政年度关于预付保险费的预算及账户期初余额
D. 包含不同受益人保险政策的文件

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内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 某公司的内部审计师正在对公司物流部门的车辆进行审计,因为公司面临拆迁,所以内部审计师想要确定搬迁后物流车辆驾驶里程的减少量,则下列抽样计划中,内部审计师最可能选择的是() 内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:() 内部审计师的职能范围主要包括( )。 如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该: 内部审计师需要正确评价以下哪个学科?( ) 某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?() 以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的? 内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: 《标准》要求内部审计师拥有以下哪些技能?Ⅰ.内部审计师应理解人际关系的重要性并善于处理人际关系;Ⅱ.内部审计师应该能够识别和评价偏离良好实务之行为的重要性和重大性;Ⅲ.内部审计师应是诸如经济学、商法、税收、金融和信息技术方面的专家;Ⅳ.内部审计师应具备出色的口头和书面表达能力。 内部审计师因其具有审计范围经常包括本组织各个领域而居于独一无二的地位。这也决定每个内部审计师不可能在审计到的所有领域都具备充分的胜任能力。以下哪项属于《标准》对每位内部审计师胜任能力的要求?() 《国际内部审计专业实务标准》要求内部审计师拥有如下哪些技能?Ⅰ.内部审计师应理解人际关系并善于处理人际关系。Ⅱ.内部审计师应该能够识别和评价偏离良好实务之行为的重要性和重大性。Ⅲ.内部审计师应成为诸如经济学、商法、税务、金融和信息技术方面的专家。Ⅳ.内部审计师应用有出色的口头和书面表达能力。 IS审计师参与了组织业务连续性计划的制定,而又被指派去审计这个计划。IS审计师应该() 某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效() 内部审计师开展咨询业务的范围应该() 内部审计师开展咨询业务的范围应该() 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 若对内部控制的初步评价后发现内部控制可能不充分,那么内部审计师将会采取的措施可能是() 根据《框架》,以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?( ) 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
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