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健全的内部控制系统最容易发现和防止()的错误或欺诈行为
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健全的内部控制系统最容易发现和防止()的错误或欺诈行为
A. 一组员工共谋
B. 一个员工
C. 一组经理共谋
D. 一个高层管理者
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可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有()。
下列内部控制中,能够防止或发现采购与付款发生错误或舞弊的有()
评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据不包括()
调查表法的优点包括调查范围明确,问题突出,容易发现被审计单位内部控制系统中存在的缺陷和薄弱环节()
当内部控制系统健全时,即使执行无效,会计信息的可靠程度仍然很高。
内部控制系统是否实施有效,关键取决于实施内部控制系统的()
简单控制系统是使用最普遍、结构最简单的一种自动控制系统,也是复杂控制系统、先进控制系统的基础()
对内部控制实施初评后,如果认为控制系统正常,内控能防止或发现和纠正重大错报或漏报,则应适当降低控制风险的评估水平,并根据所确定的符合性测试范围,转入符合性测试阶段()
内部控制系统的实施是否有效,关键取决于实施内部控制系统的
电子控制系统可以被分为闭环电子控制系统和开环电子控制系统两种类型。下列关于闭环电子控制系统和开环电子控制系统对比的说法错误的是()
内部控制系统的实施是否有效,关键取决于实施内部控制系统A.BCD()
下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购与付款环节发生错误或舞弊的有( )。
下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购与付款环节发生错误或舞弊的有()
高炉喷煤工艺控制系统内部()是防止煤粉着火爆炸的关键。
以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?
内部控制系统必须接受监察,监察是不断对内部控制系统的表现进行评估的过程,监察内部控制的方法包括()。
内部控制措施是农村金融机构以内部控制为主的控制方法、程序、手段和风险控制技术的总称,它是内部控制系统具体实施内部控制的过程,是内部控制系统的核心和神经中枢()
内部控制系统的目标是( )。
根据《框架》,以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?( )
按控制系统结构,可将控制系统分为开环控制系统和闭环可控制系统。()
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