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下列内部控制中,能够防止或发现采购与付款发生错误或舞弊的有()
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下列内部控制中,能够防止或发现采购与付款发生错误或舞弊的有()
A. 所有订购单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交会计部门,
B. 现购业务必须经会计部门批准后方可支付价款
C. 收到采购发票后,应立即送采购部门与订购单、验收单核对相符合
D. 采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失
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下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有()
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:
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经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应( )。
经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应:
经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应()
经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应()
经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应()
采购与付款循环中属于采购交易的“发生”认定的关键内部控制有()
审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有()
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有:
下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。
健全的内部控制系统最容易发现和防止()的错误或欺诈行为
下列各项中,符合采购与付款业务循坏内部控制要求的是()
下列属于采购与付款循环中“发生”认定的关键内部控制程序的是()
了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。
了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()
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