多选题

下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购与付款环节发生错误或舞弊的有()

A. 所有订货单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财务部门
B. 所有订货单应未经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财务部门
C. 收到采购发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符
D. 采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失

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下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:    下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()   下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。 下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有() 下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有: 下列各项中,符合采购与付款业务循坏内部控制要求的是()   下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是: (2012年)下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()。 下列各项内部控制中,属于生产与存货循环中的内部控制的有: 下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中,错误的有()。 下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中,正确的有()。 下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中,错误的是() 下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中,错误的有() 内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是() 记录采购交易之前,应付凭单部门应编制付款凭单。下列各项中,属于与之相关的内部控制的有( )。 下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制的有: 下列各项内部控制活动中,属于业务授权控制的是:
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