登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
在内部控制审计里,下列事项中,在了解业务流程前需要考虑的有()
多选题
在内部控制审计里,下列事项中,在了解业务流程前需要考虑的有()
A. 业务流程中的交易所影响的重要账户及其相关认定
B. 注册会计师已经识别的有关这些重要账户及其相关认定的经营风险和财务报表重大错报风险
C. 交易生成、记录、处理和报告的过程以及相关的信息技术处理系统
D. 识别可能发生错报的环节
查看答案
该试题由用户941****19提供
查看答案人数:24344
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户941****19提供
查看答案人数:24345
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。
钻石订购业务流程前四步:()、()、()、()。
下列关于在整体层面和业务流程层面了解内部控制的说法中,正确的是( )。
下列选项中,更多地体现在被审计单位业务流程层面的内部控制因素是()。
下列业务流程容易导致内部控制失效的是()
下列有关在整体层面和业务流程层面了解内部控制的说法中,错误的是( )。
下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是()
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有()
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有( )。
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制 可能存在重大缺陷 的业务流程,下列做法中, 正确的 有()
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有()
在业务流程层面了解内部控制的有关说法中,不正确的是()
下列关于财务报表审计中了解内部控制的说法中,错误的是( )。
(2019年)在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。
注册会计师了解被审计单位销售业务流程发现的以下事项中,没有进行有效的职责分离控制的是()。
注册会计师了解被审计单位销售业务流程发现的以下事项中,没有进行有效的职责分离控制的是( )。
注册会计师了解被审计单位销售业务流程发现的以下事项中,没有进行有效的职责分离控制的是()。
注册会计师了解被审计单位销售业务流程发现的以下事项中,没有进行有效的职责分离控制的是()
了解甲公司整体层面和业务流程层面内部控制后,最有可能导致A注册会计师不能执行财务报表审计的是()
了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了