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下列业务流程容易导致内部控制失效的是()
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下列业务流程容易导致内部控制失效的是()
A. 从企业外部结转来的结算凭证直接送交财会部门入账
B. 出纳员根据销售发票和收款通知单办理收款业务
C. 收到现金或银行存款时,财会人员根据原始凭证编制收款凭证,登记现金或银行存款账
D. 定期编制银行余额调节表核对存款余额
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下列对于在业务流程层面了解内部控制的说法中不正确的是( )。
下列各项中,属于生产与存货循环业务流程内部控制中存在缺陷的是( )。
被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
下列不属于企业内部控制的应用中有关业务流程和控制手段的是()
下列各项中,不属于业务流程、应用系统或交易层面的内部控制的是( )。
下列关于在整体层面和业务流程层面了解内部控制的说法中,正确的是( )。
下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是()。
下列各项中,属于业务流程、应用系统或交易层面的内部控制的有()
业务流程、应用系统或交易层面的内部控制包括 ()
业务流程、应用系统或交易层面的内部控制包括 ()
下列各项通过业务流程层面控制的是()
在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。
下列选项中,更多地体现在被审计单位业务流程层面的内部控制因素是()。
下列有关在整体层面和业务流程层面了解内部控制的说法中,错误的是( )。
业务流程、应用系统或交易层面的内部控制包括( )。
内部业务流程指标主要包括()
内部业务流程指标不包括()。
内部业务流程指标不包括()。
下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是()
下列不属于会计控制业务流程的是()
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