单选题

下列不属于内部控制审计主要程序的是()

A. 实施非现场审查
B. 认定控制缺陷
C. 汇总审计结果
D. 编制审计报告

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以下审计程序中,不属于控制测试程序的是(  )。 下列各项中,不属于财务报告内部控制主要包括的政策和程序的是( )。 下列各项中,不属于信息技术内部控制审计中应用控制的内容是()。 下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。 下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。 下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有( ) 下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有( )。 下列不属于内部审计的作用的是() 下列不属于内部审计机构职责的是() 下列各项方法中不属于内部控制评价的程序和方法的是() 下列各项中,不属于银行存款的内部控制测试程序的是()。 下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是: 根据《内部审计具体准则第2306号—内部控制审计》有关内容,以下不属于内部审计机构质量控制措施的是() 下列不属于内部控制的主要目标的是( )。 不属于设计和执行被审计单位内部控制的人员是() 以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是() 内部审计主要类型有工程项目审计、财务收支审计、财务预算审计、内部控制审计、经济责任审计以及各种专项审计调查;以下不属于工程常用内部审计方式的是() 下列各项中,不属于内部审计特点的是() 下列审计证据中,不属于内部证据的是() 下列各项,不属于内部审计机构职责的是()
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