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IS审计师在审查EDI交易过程中发现存在未经授权的交易,审计师可能会建议改进()
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IS审计师在审查EDI交易过程中发现存在未经授权的交易,审计师可能会建议改进()
A. EDI贸易伙伴协议
B. 终端物理控制
C. 发送和接受消息鉴证技术
D. 程序变更控制程序
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某内部审计师在审计过程中发现某员工有私自挪用公款的情况,询问之下,该员工表示会尽快归还,考虑到该纠正行为,内部审计师没有向管理层和董事会进行报告,这种情况下该内部审计师:()
内部审计师在对一家公司的材料采购循环进行审计,为了实现采购交易都经过授权,而且采购交易都是所需材料的审计目标,审计师应该( )。
IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查()
内部审计师在对某公司进行的审计过程中发现该公司存在舞弊的迹象,但是又没有足够的证据来证实违法行为的发生,下列应该是内部审计师采取的行动是:
IS审计师对软件使用和许可权进行审计,发现大量的PC安装了未授权的软件。IS审计师应该采取下面哪种行为()
在进行风险分析过程中,信息系统审计师发现了威胁及其潜在的影响。审计师下一步应该()
为了确定自上次授权程序更新以来是否存在任何未经授权的程序改动,审计师应使用的最佳IT审计技术是( )。
某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在()
为了防止拨号快速响应系统中的存储数据遭受未经授权的输入,IS审计师应建议()
在对IT程序的安全性审计过程中,IS审计师发现没有文件记录安全程序,该审计员应该()
IS审计师审查数据库应用系统,发现当前设置不符合原来的结构设计。下面审计师将采取什么行动()
某内部审计师在审计过程中发现了关于采购业务流程中某项步骤的陈述可能是错误的,但是有没有确凿的证据来证实,所以遵照审慎性原则,该内部审计师不应该()
当检查IT基础设施时,IS审计师发现存储设备在持续增加,那么他应该()
某内部审计师在对某个金融公司的审计过程中发现,该公司的管理层为了追求短期的利润目标而发放高风险的贷款。为了证实这一点,某高级内部审计师给了该审计师一些建议,这些建议中最无效的是:
以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的?
在财务报表审计中发现错报内容后,内部审计师的第一责任是()
证券交易过程中,清算使整个交易过程结束。()
IS审计师在一些数据库的表中发现了越界数据。IS审计师将建议以下哪种控制避免这种情况()
IS审计师审查组织的IS战略计划,首先要审查()
为确定自上一次对程序进行授权更新以来是否存在未经授权的程序变更,对于审计师而言,最佳的IT审计技术是开展( )。
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