单选题

IS审计师检查组织的资料档案控制流程时,发现交易事务使用的是最新的档,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()

A. 检查源程序文档的保存情况
B. 检查资料档案的安全状况
C. 实施版本使用控制
D. 进行一对一的核查

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在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该() IS审计师审查组织的数据文件控制程序,发现事务处理用的是最新文件,而重启程序用了以前的版本。IS审计师应该建议实施以下操作() 审计师审查重组织流程的时候,首先要审查() IS审计师在审查EDI交易时发现了未经授权的交易,有可能建议改进() 某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该() IS审计师审计IT控制的效果,发现了一份以前的审计报告,但是没有工作记录workpapers,IS审计师应该怎么处理() 信息系统审计师在对组织的风险评估流程进行审查时,首先应该:( ) 审计师发现控制存在小弱点,例如弱口令或者监控报告比较差,审计师最恰当的行动是() 管理层要求IS审计师对可能存在的交易进行审查。IS审计师在评估交易时的首要关注点应为:() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 信息系统审计师检查IT控制的效力时,发现以前的审计报告,没有相应的工作底稿,他(她)该怎么办() 当首席审计执行官和内部审计师熟悉组织经营目标和流程时,最可能的结果是什么?() 当审计师发现一项或以上的重大缺陷时,应当出具()的内部控制审计报告 检查BCP时,IS审计师最为关注的是() 在对一个流程处理中的预防控制、发现控制和纠正控制的整体效果进行评估时,信息系统审计师应该认识到以下哪项() 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 S审计师检查外部IT服务供应商管理时,以下哪项为IS审计师的首要关注点() 一位IS审计师正在执行合规性测试,以确定控制是否支持管理政策和流程。测试在以下哪个方面对IS审计师有所帮助() 内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是() 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
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