单选题

管理层要求IS审计师对可能存在的交易进行审查。IS审计师在评估交易时的首要关注点应为:()

A. 评估交易时保持公正
B. 确保IS审计师始终保持独立性
C. 确保始终保持证据的完整性
D. 收集所有相关的交易证据

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政策及程序给管理层和员工提供了行动指南。某跨国公司的内部审计师打算对一项高级管理职能开展业务审查。在这个管理层次上审计师是否应当期望找到相关的政策和程序?() 审计师向银行高级管理层通报审计结果,需采用专门的文书是()。 有些组织外包内部审计职能。大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之内部审计师有优势,这是由于() 某审计师在进行初步调查中,采用内部控制调查问卷的方法。随后内部审计师就调查问卷的回复情况与管理层进行面谈,那么该内部审计师进行面谈的最佳理由是() 管理层要求内部审计部门对某业务流程中的采购环境进行审计,并要求其对该经营的管理控制改善问题推荐相应的程序与控制。则内部审计师应该: IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查() 政策及程序给管理层和员工提供了行动指南。某跨国公司的内部审计师打算对一个高级管理部门开展业务审查。在这个管理层次上内部审计师是否应当期望找到相关的政策和程序?( ) 审计师应该报告以下哪项事件给管理层或董事会? 内部审计师应该对组织的经营持续计划过程做出定期评价,以保证高级管理层了解灾难准备情况,在发生灾难前,内部审计师鼓励管理层制定灾难管理程序的第一步是: 假定内部审计师发现问题很严重,并认为管理层应该立即采取行动。以下哪项有关内部审计师沟通结果并进行后续追踪的表述是正确的:Ⅰ.内部审计师应该立即主动监控这种情形直到采取纠正措施。Ⅱ.即便审计工作尚未结束,也应将最初的发现与管理高层和审计委员会沟通。Ⅲ.内部审计师应该立即测试由管理层实施的活动,以确定他们是否对问题进行了补救() 以下哪(几)项可能是一个内部审计师提供的审计结果Ⅰ.绩效的评估II.对改变的建议III.针对改善控制对管理层的建议IV.建议管理层改变它们的薪酬 内部审计师在对采购业务的审计过程中发现可能存在舞弊的现象。首席审计执行官与高管理层讨论此事后,管理层要求内部审计部门停止调查。面对这种情况,首席审计执行官应该采取下列哪项行动() 虽然管理层已经声明,然而IS审计师依然有理由相信组织在使用未经许可的软件,面临这种情况IS审计师应该() IS审计师在审查EDI交易时发现了未经授权的交易,有可能建议改进() 审计师怀疑存在付款舞弊,不知名的雇员递交并批准付款清单。在与管理层讨论可能的舞弊之前,该审计师决定收集额外的证据。下列哪个程序对提供额外证据最有用? 领导、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用。高层管理者的首要职责是() 审计师要评价管理层对公司不可收回账款金额的估值,以下哪种数据对于审计师的工作有效性最差? 为了更好地监控运营管理当局的业绩,执行管理层要求内部审计师检查中期财务报表。中期财务报表仅对内使用。虽然已经编制多年,但这是内部审计师首次对中期财务报表进行审计,其主要原因在于,在去年经审计的财务报表中,净利润大幅低于预期,执行管理层对此产生了疑虑。在去年的季度财务报表中,盈余似乎被操纵过。在审计中期财务报表时,内部审计师最可能关注以下( )项。 IT审计师在评估组织的软件开发过程中注意到,质量保证部门向项目管理层进行汇报。以下哪项是IT审计师觉得最重要的() 内部审计师的风险评估不需要检查管理层的风险评估过程和报告。
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