多选题

表明内部控制可能存在重大缺陷的迹象,主要包括()

A. 注册会计师发现会计人员舞弊
B. 企业更正已经公布的财务报表
C. 注册会计师发现当期财务报表存在…
D. 企业审计委员会和内部审计机构…

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下列情况通常表明内部控制存在重大缺陷的有( ) 对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师可能采取的措施包括() 以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。 以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是() 指通过所发现的已背离内部控制目标的迹象,识别内部控制的设计缺陷和运行缺陷() 以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。 在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,下列做法中,正确的有() 在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,下列做法中,正确的有( )。 下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有(  )。 下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。 以下情形中,可能表明货币资金内部控制不存在缺陷的有() 下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。 下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。 下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。 下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。 在确定内部控制的一个缺陷或多个缺陷的组合是否构成值得关注的内部控制缺陷时,注册会计师可能考虑的主要事项包括() 下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有(  )。 在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有(  )。 内部控制缺陷包括设计缺陷和( ) 缺陷。 (2013年)下列各项中, 可能表明 被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有 ( )。
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