登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
财会类
>
注册会计师(CPA)
>
以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。
单选题
以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。
A. 甲公司建立了退货管理制度,对退货条件
B. 甲公司定期与供应商核对应付账款
C. 甲公司对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付
D. 甲公司财务部门在办理付款业务时,对供应商发票
查看答案
该试题由用户923****17提供
查看答案人数:47309
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户923****17提供
查看答案人数:47310
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有:
采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括()
下列各项中,符合采购与付款业务循坏内部控制要求的是()
乐华公司的以下与付款业务相关的内部控制内容,符合内部会计控制规范的是( )。
下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是:
(2012年)下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()。
为验证货币资金付款业务相关内部控制的有效性审计人员可实施的程序有()
可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有()。
以下与销售业务相关的内部控制中,你认可的是( )。
以下与销售业务相关的内部控制中,你认可的有()。
以下符合付款业务的内部控制要求的是( )
甲公司针对材料采购业务制定的以下内部控制中,可能不存在缺陷的是( )。
以下控制测试程序中,属于测试“采购与付款循环”内部控制“发生”认定的是()
针对生产与存货相关内部控制,以下说法中,不恰当的是()
采购与付款的内部控制要求包括()。
对被审计单位以下有关收款业务相关内部控制内容,审计人员应特别关注的有
以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。
以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()
以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是( )。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了