单选题

以下有关甲公司付款业务的控制活动中,存在设计缺陷的是()。

A. 甲公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定
B. 甲公司对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付
C. 甲公司财务部门在办理付款业务时,对供应商发票、结算凭证、验收单、订购单等相关凭证进行核对
D. 甲公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

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以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是() 以下有关内部控制缺陷的说法中,正确的有()。 以下与付款业务相关的内部控制中,可能存在缺陷的是()。 以下有关初步业务活动的说法中,正确的是() 以下有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是(  )。 了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。 了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是() 甲公司针对材料采购业务制定的以下内部控制中,通常不存在缺陷的是() X公司有关销售与收款业务的下列内部控制中,存在设计缺陷的的有()。 甲公司针对材料采购业务制定的以下内部控制中,可能不存在缺陷的是(  )。 A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。了解甲公司采购业务流程后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是(  )。 A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。了解甲公司采购业务流程后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是(  )。 甲公司在内部控制自评中发现,多项业务流程和控制手段存在缺陷或风险隐患。有些属于设计缺陷,有些属于运行缺陷。下面所列情况中,属于运行缺陷的是( )。 以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是(  )。 以下有关企业内部控制审计业务的说法中,正确的是(  )。 以下有关收款环节的控制活动的说法中,恰当的有()。 甲公司在内部控制自评中发现,多项业务流程和控制手段存在缺陷或风险隐患。有些属于设计缺陷,有些属于运行缺陷。下面所列情况中,属于运行缺陷的是(    ) 以下针对采购与付款主要业务活动的具体控制活动说法中,不恰当的是(  )。 以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是(  )。 以下有关“交纳预付款开通国际业务”说法正确的有()
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