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甲公司针对材料采购业务制定的以下内部控制中,可能不存在缺陷的是( )。
单选题
甲公司针对材料采购业务制定的以下内部控制中,可能不存在缺陷的是( )。
A. 考虑到多个部门使用纸质请购单,请购单没有连续编号
B. 对于经批准的请购单,随机指定职员负责询价并确定供应商
C. 验收人员出差期间,验收业务由采购部门人员代为执行
D. 如未收到卖方发票,被验收的原材料不能办理入库手续
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甲公司是一家食品生产企业 。最近该公司爆出食品质量丑闻,经调查,原因是采购部门采购的原材料质量存在问题 。该公司经过自查,发现采购部并未针对采购环节制定明确的质量验收标准,造成原材料质量失控 。这表明该公司内部控制存在( ) 。
以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是()
在了解及实施适当的控制测试后,发现K公司在材料采购业务存在以下情况。其中属于内部控制设计缺陷的情况有( )。
甲公司是一家厨具制造企业,在公司成立之初,公司领导就十分注重加强内部控制,其中一条内部控制中规定是:对于金额10万元以下的采购业务,可以由采购经理来确定,10万元以上的采购业务,需要实行集体决策审批,这体现的是( )
针对存货采购业务的特点,其内部控制制度设计的目标不包括
A和B注册会计师在对Y公司存货的内部控制进行调查记录时,注意到以下情况,其中可能不存在缺陷的是()。
A和B注册会计师在对Y公司存货的内部控制进行调查记录时,注意到以下情况,其中可能不存在缺陷的是( )。
以下情形中,可能表明货币资金内部控制不存在缺陷的有()
针对内部控制审计业务中控制测试的时间安排,以下说法中,错误的是( ) 。
针对内部控制审计业务中控制测试的时间安排,以下说法恰当的有()。
下列有关采购交易的内部控制中,不存在缺陷的有( )。
被审计单位材料采购业务存在的下列情况中,属于内部控制设计缺陷的有( )。
被审计单位材料采购业务存在的下列情况中,属于内部控制设计缺陷的有( )。
白桦和陈铭注册会计师在对晨星公司存货的内部控制进行调查记录时,注意到以下情况,其中可能不存在缺陷的是()
A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表,了解甲公司货币资金内部控制后对内部控制进行了评价。以下事项中,不存在缺陷的有( )。
被审计单位日常交易采用自动化控制,以下针对发运商品与客户销售单可能不一致的内部控制是()
某大型集团公司为强化担保业务内部控制,制定了担保业务内部控制制度 。在该制度规定的下列内容中,符合内部控制要求的有( ) 。
某大型集团公司为强化担保业务内部控制,制定了担保业务内部控制制度。在该制度规定的下列内容中,符合内部控制要求的有()。
甲公司针对公司内部信息传递存在的问题,决定加强控制。下列选项中,该公司制定的制度不符合相关规定的是( )
A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。在了解甲公司货币资金内部控制后对内部控制进行了评价。以下事项中,不存在缺陷的有( )。
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