单选题

以下针对采购与付款主要业务活动的具体控制活动说法中,不恰当的是(  )。

A. 基于企业的生产经营计划,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门,具体安排商品及服务采购
B. 采购部门只能向通过审核的供应商进行采购
C. 验收后,仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单,作为验收和检验商品的依据
D. 记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单

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以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是() 以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。 以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是() 以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下对采购与付款业务流程中执行采购环节的控制活动以及相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括()。 下列有关采购与付款循环主要业务活动及其涉及的相关认定的说法,正确的有( )。 下列有关采购与付款循环主要业务活动的表述中,不正确的是(  )。 以下控制活动中,与采购业务“完整性”认定最相关的是( )。 以下对采购与付款业务流程中验收商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。 以下对采购与付款业务流程中验收商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是() 以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是(  )。 以下对采购与付款业务流程中储存商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的包括() 以下对采购与付款业务流程中储存商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的包括(  )。 以下对采购和付款业务流程中付款环节的控制活动以及相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是(  )。 下列属于采购与付款循环中的业务活动的是( ) 下列有关采购业务相关控制活动说法中,恰当的是() 下列有采购业务请购商品与劳务相关控制活动说法中,不恰当的是(  )。
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