单选题

以下与付款业务相关的内部控制中,可能存在缺陷的是()。

A. 建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定
B. 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项
C. 已到期的应付款项直接由主管会计办理结算与支付
D. 财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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乐华公司的以下与付款业务相关的内部控制内容,符合内部会计控制规范的是( )。 以下有关内部控制缺陷的说法中,正确的有()。 了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对X公司内部控制缺陷提出改进建议的是() 针对生产与存货相关内部控制,以下说法中,不恰当的是(   )。 为验证货币资金付款业务相关内部控制的有效性审计人员可实施的程序有() 下列有关内部控制审计中控制缺陷的说法中,正确的是( )。 以下有关销售交易相关内部控制的说法中不恰当的是(  )。 以下有关销售交易相关内部控制的说法中不恰当的是(  )。 以下丙公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部控制规范的是()。 以下有关付款业务的控制活动中,存在设计缺陷的是()。 以下有关付款业务的控制活动中,存在设计缺陷的是()。 甲公司针对材料采购业务制定的以下内部控制中,可能不存在缺陷的是(  )。 以下与销售业务相关的内部控制中,你认可的是( )。 以下有关销售交易相关内部控制的说法中恰当的有(  )。 下列有关内部控制缺陷的认定程序与整改的说法中,正确的有() 在执行内部控制审计时,下列有关内部控制缺陷评价的说法中,错误的是( )。 下列有关内部控制缺陷的沟通的说法中,正确的是()。 以下有关销售交易相关内部控制的说法中恰当的有(  )。 以下有关甲公司付款业务的控制活动中,存在设计缺陷的是()。 下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。
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