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以下控制测试程序中,属于测试“采购与付款循环”内部控制“发生”认定的是()
单选题
以下控制测试程序中,属于测试“采购与付款循环”内部控制“发生”认定的是()
A. 检查验收单是否连续编号
B. 检查有无未记录的供应商发票
C. 检查付款凭单是否附有购货发票
D. 审核批准采购价格和折扣的授权签字
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下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有:
为测试采购与付款循环相关的控制,下列各项中不正确的是()
下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是:
(2012年)下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()。
采购与付款循环内部控制测试的主要内容包括()
以下属于控制测试采用的审计程序的有()
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()
下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,错误的是()
下列各项审计程序中,属于对生产与费用循环内部控制测试的有()
下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有( )。
注册会计师通过了解A公司采购与付款循环的内部控制,准备对其实施控制测试,下列控制测试中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接的有:
28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
注册会计师对被审计单位采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是( )。
2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。在对乙公司采购与付款循环的内部控制进行了解的基础上,某审计人员执行了下列审计程序,其中属于对采购与付款循环内部控制测试程序的有()。
下列属于采购与付款循环中“发生”认定的关键内部控制程序的是()
采购与付款循环中,属于“完整性”认定的关键内部控制程序为
采购与付款循环中,属于“完整性”认定的关键内部控制程序为( )
采购与付款循环中“发生”认定的关键内部控制程序是( )。
注册会计师对被审计单位采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是( )。
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