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内部审计机构应当建立审计工作底稿保管制度。---审计部()
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审计工作底稿由内部审计机构或组织内部相关部门相关部门具体负责保管,所有权属于.。---审计部()
审计部◆如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修改审计工作底稿()
如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修改审计工作底稿。---审计部()
内部审计机构应当将结果沟通的有关书面材料作为审计工作底稿归档保存。---审计部()
根据《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》,以下不属于编制审计工作底稿目的的是.。---审计部()
审计工作底稿主要包括哪些要素.。---审计部()
《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》实施的时间是.。---审计部()
内部审计机构结果沟通的有关书面材料不作为审计工作底稿归档保存。---审计部()
审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。---审计部()
审计部◆审计工作底稿的复核工作应当由与审计工作底稿编制人员职位同级或者经验更为丰富的人员承担()
审计工作底稿的复核工作应当由与审计工作底稿编制人员职位同级或者经验更为丰富的人员承担。---审计部()
内部审计机构负责人应当积极寻求对内部审计工作的理解与支持。---审计部()
内部审计人员应当具备与从事内部审计工作相适应的。---审计部()
内部审计人员在审计项目完成后,应当及时对进行分类整理,按照审计工作底稿相关规定进行归档、保管和使用。---审计部()
内部审计机构对外部审计工作质量的评价报告包括。---审计部()
内部审计机构应当取得反映外部审计工作质量的审计报告及其他相关资料。---审计部()
审计部◆县级以上内部审计协会应当加强对内部审计工作的领导()
县级以上内部审计协会应当加强对内部审计工作的领导。---审计部()
内部审计机构对外部审计工作质量进行评价的方案包括。---审计部()
为保证审计工作底稿的质量,明确各级人员对审计工作 底稿的要求和责任,应当建立审计工作底稿的()
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