登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
(2012年)下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有()。
多选题
(2012年)下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有()。
A. 组织控制审计
B. 输出控制审计
C. 输入控制审计
D. 安全控制审计
E. 处理控制审计
查看答案
该试题由用户344****48提供
查看答案人数:1
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户344****48提供
查看答案人数:2
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
根据《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》,下列属于利用信息系统实施内部控制需关注的主要风险的有( )。
下列属于信息系统应用控制的是( )。
下列各项中,不属于信息技术内部控制审计中应用控制的内容是()。
下列各项中,属于信息系统内部控制中一般控制的是()
信息系统的控制可以分为一般控制和应用控制。下列各项中,属于应用控制的是( )。
信息系统包括控制,控制可以划分为一般控制和应用控制。在评估信息系统的内部控制时,下列哪种控制不是一般控制()
下列各项属于信息系统控制应用控制范畴的有()。
下列()不属于信息系统的应用控制
(2012年)审计人员实施的下列审计程序中,属于内部控制测评的有()。
以下哪项控制属于信息系统应用控制范畴()
信息系统包括控制,控制可以划分为一般控制和应用控制。在评估信息系统的内部控制时,下列哪种控制不是一般控制( )。
一信息系统包括控制,控制可以划分为一般控制和应用控制。在评估信息系统的内部控制时,下列哪种控制不是一般控制?
下列各项中,属于信息系统一般控制审计的是( )。
下列各项中,属于信息系统一般控制审计的有()
下列( )不属于信息系统的应用控制。
下列控制中,表明信息系统的应用控制存在缺陷的有()。
(本题涉及的知识点 2017 年教材已删除)信息系统的控制可以分为一般控制和应用控制。下列各项中,属于应用控制的是()
甲公司会计核算采用的是乙财务信息系统。下列各项乙财务信息系统的控制情形中,属于应用控制的有()。
企业信息系统内部控制以及利用信息系统实施内部控制面临哪些风险?
《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了