单选题

内部审计师使用回归分析评估后勤成本和机器小时之间的关系。下列信息由电脑软件程序得出:截距2050回归系数0.825相关系数0.800估计值的标准差200观测数量36如果下个月公司的10台机器将被使用2400个小时,预计后勤成本是( )。

A. 4050美元
B. 4030美元
C. 3970美元
D. 3930美元

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内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念? 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?() 内部审计师在评估公司道德时发挥何种作用? 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 内部审计师的风险评估不需要检查管理层的风险评估过程和报告。 某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该() 某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效() 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?() 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是() 关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 内部审计师的报告关系包括()和()。 根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师评估机构风险管理程序的充分性,应该()
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