多选题

以下与货币资金审计相关的说法中,不正确的有()

A. 指定专人按月调节银行存款余额,是一项必要的控制
B. 评估由舞弊导致的重大错报风险时,应当重点关注货币资金项目
C. 除了兼任会计档案的保管外,现金出纳员不能登记债权、债务账目
D. 出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核

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以下审计程序中,与货币资金项目的权利和义务认定相关的有(  )。 以下审计程序中,与货币资金项目的权利和义务认定相关的有( )。 针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。 针对银行存款审计,以下程序中与货币资金计价和分摊认定直接相关的有(  )。 下列关于审计委员会的相关说法中,不正确的是()。 关于期初余额的审计目标的相关说法中,不正确的是(  )。 下列关于审计法的概念的相关说法中,不正确的是() 下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是() 以下与审计报告相关的说法中,不正确的有()。 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。 下列关于集团项目组审计范围受限的相关说法中,不正确的是(  )。 下列关于集团项目组审计范围受限的相关说法中,不正确的是(  )。 下列有关集团财务报表审计的相关说法中,不正确的是() 下列关于内部审计师的相关说法,不正确的是( )。 下列有关审计报告的相关说法不正确的是:() 下列有关审计报告的相关说法不正确的是:( ) 下列关于货币资金审计的说法中正确的是( )。 下列关于一个良好的货币资金内部控制的说法中,不正确的是()。 下列有关审计单位救济途径的相关说法不正确的是:( ) 下列有关被审计单位货币资金管理的表述中,注册会计师认为不正确的是()
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