单选题

下列关于审计委员会的相关说法中,不正确的是()。

A. 审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况
B. 审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统
C. 股东会应决定委派给审计委员会的责任,审计委员会的任务会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同
D. 审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜

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下列关于审计委员会,说法正确的是( )。 下列关于审计委员会的说法正确的有()。 下列关于振华公司审计委员会公司治理安排,做法不正确的有( )。 下列关于审计委员会的说法中,错误的是(   ) 。 在公司治理的经验当中,审计委员会的设立、独立性和职能发挥占据着越来越重要的作用,那么下列关于审计委员会的说法中,不正确的是()。 A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。 A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。 以下关于审计委员会的说法中,正确的是( )。 下列关于审计委员会,说法错误的是() 下列关于审计委员会,说法错误的是( )。 下列关于审计委员会表述正确的是( )。 确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。以下关于审计委员会与内部审计关系的说法中,不正确的是()。 下列关于审计委员会与外聘审计师之间关系表述不正确的是()。 下列关于审计委员会与内部审计的说法中,正确的有( )。 关于证券公司薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会,以下说法正确的是()。 下列关于审计委员会在风险管理组织职能体系中的作用,表述不正确的是( )。 以下关于审计委员会的说法中错误的是()。 以下关于审计委员会的说法中错误的是()。 以下关于审计委员会的说法中错误的是()。 下列关于审计委员会的表述中错误的有()
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