单选题

初步调查之后,审计员发现有理由相信欺骗的存在。IS审计员应该()

A. 展开行动确定调查是否合理
B. 将事情报告至审计委员会
C. 将欺骗可能性报告给高层,高层管理询问是否继续
D. 咨询外部法律顾问以决定采取什么及如何行动

查看答案
该试题由用户343****56提供 查看答案人数:4048 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户343****56提供 查看答案人数:4049 如遇到问题请联系客服
热门试题
内部审计员正在审查工资单区域,并确定审计证据和范围值得进一步调查可能的舞弊行为。下一个最佳步骤是什么?() 信息系统审计员发现企业对USB存储设备没有使用约束,也没有访问使用规定,对于系统审计员以下哪个选项是最好的推荐() 在初步调查过程中,某内部审计师发现有些主要供应商的应付账款凭单要求对以前发票中的重复付款进行调整,这可能表明:( ) 以下哪个审计技术对审计员判断自上次授权程序更新之后是否有未授权的程序变更最有帮助() 在以下哪种情形下,内部审计师有理由怀疑采购职能的内部控制的恰当性?() 在对IT程序的安全性审计过程中,IS审计师发现没有文件记录安全程序,该审计员应该() 审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有() 审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:    在IS审计的计划阶段中,IS审计员是首要目标是() 离任审计应当根据人员变动情况及时进行,原则上实行先审计后离任的原则。确有理由不能事先审计的,应当在审计对象离任()内完成审计并出具审计报告 安保审计员应当符合以下哪些条件() (2017年)审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有: 某审计师在进行初步调查中,采用内部控制调查问卷的方法。随后内部审计师就调查问卷的回复情况与管理层进行面谈,那么该内部审计师进行面谈的最佳理由是() 在评估一个重要业务范围的灾难恢复计划,信息系统审计员发现它并没有涵盖所有系统。下列哪个选项是审计员最正确的行为() 审核用户身份验证程序的内部审计员应该执行下列哪项审计测试? 审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了() 信息系统审计员是被安全管理告知,病毒扫描程序是实时升级的。信息系统审计员确认了病毒扫描程序是被配置为自动升级。信息系统审计员下一步应该确认什么控制是有效的() 下列属于审计员质量监控制措施的是()。 当使用一个ITF时,审计员应确保() 副产品最终处置地的审计员可以是()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位