多选题

审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:   

A. 内部控制存在重大缺陷   
B. 初步评估的控制风险为低水平   
C. 开展内部控制测试的成本较低   
D. 初步评估的控制风险为高水平   
E. 内部控制设计合理且预期运行有效   

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审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有: 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:    某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该() 某内部审计师开展初步调查,发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。被审计单位非正式地表达其对初步调查结果的认可,并要求审计师在被审计单位有机会对问题做出反应之前,不予报告这些存在重大关注的领域。以下审计反应不适当的是: 某审计师在进行初步调查中,采用内部控制调查问卷的方法。随后内部审计师就调查问卷的回复情况与管理层进行面谈,那么该内部审计师进行面谈的最佳理由是() 审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于(  )。[2009年初级真题] 审计部◆是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查() 是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。---审计部() 审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了() 审计人员在进行审计时,首先要研究与评价被审计单位内部控制,这是现代审计的重要特征() 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有: 内部审计机构应当在实施审计()前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书 审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有() 内部审计人员应当关注被审计单位中的舞弊风险,对舞弊行为进行检查和报告() 调查表法作为审计人员记录或描述被审计单位内部控制调查结果的方法,其优点是() 某内部审计师正在对公司质量控制部门进行审计,在进行初步调查时,为了了解审计对象他需要审阅一些文件,这些文件不可能包括() 内部审计机构应当在实施审计,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。---审计部() 审计人员对审计项目相关内部控制情况进行调查所获取的证据属于()。 根据《内部审计具体准则第2105号—结果沟通》要求,如果被审计单位对审计结果有异议,内部审计机构及相关人员应当进行核实和答复() 在企业内部审计工作中,审计人员依据对被审计单位内部控制的评价结果确定审计范围,主要包括()
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