单选题

在初步调查过程中,某内部审计师发现有些主要供应商的应付账款凭单要求对以前发票中的重复付款进行调整,这可能表明:( )

A. 有必要进行额外的测试,以便确定相关控制和目前对供应商进行重复付款的可能性
B. 对于多付款的款项存在没有记录相应负债的可能性
C. 验收部门用以保证及时通知应付账款部门货物已经验收的控制措施不健全
D. 存在复杂的应付账款系统使付账款与开具发票相互关联,因此,不需要再进行审计

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某审计师计划查询供应商数据库,以寻找证据,确定存在捏造供应商信息的阴谋。如果存在以下哪种现象,则审计师可能发现此类舞弊?1.供应商名下没有电话号码或者具体地址。2.供应商将邮箱作为其地址。3.供应商名下有多个地址() 电气火灾调查过程中应查明哪些主要问题? 内部审计师在对公司采购部门进行审计时发现,该部门存在采购经理私自收取供应商的贵重礼物以使供应商获得优惠的合同的情况,那么在内部审计师提出的改善这一情况的建议中,哪一条是最无效的() 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?() 公安机关消防机构在火灾事故调查过程中,发现有涉嫌消防安全违法行为的,应及时移送有关主管部门调查处理。() S审计师检查外部IT服务供应商管理时,以下哪项为IS审计师的首要关注点() 内部审计主管正在复核审计师在舞弊调查过程中编制的工作底稿。工作底稿中所含事项是对“实物证据”事项的描述。下列( )项是该证据事项的最可能来源。 在应付账款工作的审计过程中,内部审计师计划与供应商联系以便核实账款余额。对这类与组织外部单位的联系是在何处进行授权的?( ) 实际调查过程中,应结合()选择某些特定的调查目的 实际调查过程中,应结合()选择某些特定的调查目的 在选择合适的供应商过程中,应对供应商的进行调查() 调查过程中,常常以某种 内部审计发现供应商违反了保密规定,进而怀疑公司在信息安全方面存在漏洞。尽管内部审计师向管理层提出两者之间高度相关,但是管理层仍然认为继续和供应商合作的收益大于风险。在这种情况下首席执行审计师应该() 须上报总公司审批的理赔案件、调查过程中发现疑点较多的案件及调查过程有创新突破的案件,应出具理赔() 某内部审计师受命检查甲公司的工资单与薪酬变化相关的列表,在检查过程中最可能发现的是() 对开发商资信的贷前调查过程中,不需要调查的是() 对开发商资质的贷前调查过程中不需要调查的是() 某内部审计师为了证明应付账款的准确性,选择一定合理的供应商样本向其进行函证,内部审计师采用的是积极式函证,然而回函的数量不能证明审计目的,那么接下来内部审计师可能采取的措施是: 在审计公司采购部门的业绩衡量指标时,审计师的初步调查表明,大多数的业绩衡量指标已使用一段时间。对此,内部审计师应该()
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