多选题

(2017年)审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:

A. 内部控制存在重大缺陷
B. 初步评估的控制风险为低水平
C. 开展内部控制测试的成本较低
D. 初步评估的控制风险为高水平
E. 内部控制设计合理且预期运行有效

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审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有: 审计人员在进行审计时,首先要研究与评价被审计单位内部控制,这是现代审计的重要特征() 某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该() 审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有() 在企业内部审计工作中,审计人员依据对被审计单位内部控制的评价结果确定审计范围,主要包括() 审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括() 某内部审计师开展初步调查,发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。被审计单位非正式地表达其对初步调查结果的认可,并要求内部审计师在被审计单位有机会对问题作出反应之前,不予报告这些存在重大关注的领域。以下审计反应不适当的是:( ) 实质性测试是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。---审计部() 中国大学MOOC: 内部控制审计,是指组织内部审计机构和人员通过系统、规范的方法审计和评价被审计单位内部控制的( ) 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有: 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有: 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:    某内部审计师开展初步调查,发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。被审计单位非正式地表达其对初步调查结果的认可,并要求审计师在被审计单位有机会对问题做出反应之前,不予报告这些存在重大关注的领域。以下审计反应不适当的是: 审计机构和审计人员对被审计单位进行审计的事项是() 审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有(  )。[2009年中级真题] (2017年)下列各方中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有(  )。 (2017年)下列各项中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有( )。 如果被审计单位的内部控制不健全,审计人员则应扩大抽取的样本量() 对被审计单位以下有关收款业务相关内部控制内容,审计人员应特别关注的有 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。
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