单选题

在为被审计部门计划审计确认业务时,内部审计师认为最重要的风险因素一般是哪一个?()

A. 制定的业绩衡量标准
B. 该部门资产的流动性
C. 在以往审计中发现的问题
D. 被审计部门的内部控制情况

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若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该:() 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 审计企业的业务不间断计划时,IS审计师发现业务不间断计划(BCP)中只涵盖了关键的业务,那么IS审计师()。 审计企业的业务不间断计划时,IS审计师发现业务不间断计划(BCP)中只涵盖了关键的业务,那么IS审计师() 某内部审计师所从事的确认业务是对某百货商店的现金部门进行了审计,以下哪项活动被认为该审计师缺乏应有的职业审慎?( ) 在审计的哪个阶段,内部审计师确认出被审计活动的目标和相应的控制?( ) 协调内部审计部门与执法检查者的工作对组织是有益的,因为内部审计师能: 商业银行()应针对内部审计部门建立科学的激励约束机制,并对总审计师的履职尽责情况进行考核评价,内部审计部门定期对内部审计人员的专业胜任能力进行评价。 在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素? 内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。 内部审计人员在实施内部审计业务时,应当。---审计部() 在资金运营的确认审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因素,除了: 在资金运营的确认审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因素,除了:( ) 在资金运营的确认审计业务中,要求内部审计师应考虑以下因素,除了:( ) IS审计师审计业务连续性计划(BCP)以下哪一个发现最重要() 内部审计师在审计期间可以接受被审计人员赠送的挂历。 某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是() 在确定审计业务的人员配备要求时应该考虑以下哪项内容?Ⅰ.内部审计部门的时间约束;Ⅱ.被审计领域的性质和复杂性;Ⅲ.对被审计领域的上一次审计距离现在有多长时间;Ⅳ.审计师对审计该领域的偏好程度;Ⅴ.对被审计业务开展初步风险评价的结果() 内部审计师应该尊重被审计单位专家的意见()
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