单选题

一名内部审计师跟踪检查活动发现一项重要的内部控制弱点没有得到纠正,首席审计执行官与高级管理层讨论这件事,并被告之,管理层愿意承担这种风险,该审计执行官应该()

A. 评估高级管理层决定承担风险的原因,并向董事会报告高级管理层的决定
B. 对涉及的领域开展进一步的审计
C. 通知董事会,并要求立刻纠正
D. 不用做进一步工作,因为高级管理层有责任决定采取适当的行动以回应报告中提及的审计发现和建议

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以下哪一项不会损害内部审计师的客观性?() 内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括: 在结束对某公司采购部门的审计后,内部审计师向采购主管、采购总监、总裁和董事会提交了报告。之后内部审计师对于某些重大审计发现又开展了跟踪审计。在此种情况,内部审计师将跟踪审计发现的报告提交给: 如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 内部审计师进行一项把咨询活动和确认活动的要素合并成一个整体的业务是否恰当?() 以下哪一项是对内部审计师与工业工程师的最佳比较?() 下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?() 内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?() 内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低? 在检查考勤系统时,内部审计师确定对考勤卡系统的控制非常好,所有员工都将其休假时间记录在每周计时卡片上,每张计时卡片都由工厂主管进行适当的审查并签名。审计师还发现一名工人在审计的时间段内没有在任何考勤卡上记录休假时间。审计师得出以下哪一项是合理的?() 内部审计师陆涛通过对内部控制的初步评价,发现内部控制可能不充分,下一步陆涛应该() 当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?() 在组建小组调查公司是否可能采纳作业成本制时,在小组中包括一名内部审计师的理由是审计师拥有以下哪方面知识() 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 如果内部审计师发现没有对以往的确认审计发现采取纠正措施,并且这个问题依然存在,内部审计师应该:( ) 完成调查之后.内部审计师已得出结论:一名员工盗取了大量的现金收款。提出这一发现的报告草稿应由谁来检查? 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?
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