单选题

在检查考勤系统时,内部审计师确定对考勤卡系统的控制非常好,所有员工都将其休假时间记录在每周计时卡片上,每张计时卡片都由工厂主管进行适当的审查并签名。审计师还发现一名工人在审计的时间段内没有在任何考勤卡上记录休假时间。审计师得出以下哪一项是合理的?()

A. 组织政策要求工厂工人每年休假。
B. 在审计的时间段期间,一名员工没有休息。
C. 其他员工的考勤卡出错。
D. 一名员工的考勤卡出错

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某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是() 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的?() 信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的() 在审计短期战术计划,信息系统审计师应确定() 以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的? 在实施连续监控系统时,信息系统审计师第一步时确定() 内部审计师在与一位数据输入人员进行面谈时,讨论了用于追踪职员培训要求和遵循情况的计算机化系统。内部审计师确认这一系统存在潜在的重要缺陷。内部审计师应该:( ) 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 在存储介质管理系统检查时,IS审计师没必要关心() 内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是() 如果被审计单位的控制标准不适当,内部审计师可以自行确定审计标准。 下面哪一个是审计师有可能在系统控制台日志中发现的() 某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该() 信息系统审计师在执行应用控制审查时应当评估() 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 审计师被要求对所在机构的在线计算机系统的安全性进行审计。一个内部的用户数据库存取控制程序保护着该系统。审计师确定该数据存取程序的安装和运行都是恰当的。下列( )有关审计师对系统的数据安全性的表述是最为准确的。 对于内部审计师,下列表述中正确的是( )。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式 信息系统审计师检查操作系统的配置来验证控制,应查看下列哪个() 检查入侵监测系统(IDS)时,IS审计师最关注的内容是()
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