多选题

与请购合同相关的内部控制包括()。

A. 主要的物资采购是否编制了采购计划无论是否批准
B. 主要的物资采购是否有订货合同并已授权批准
C. 主要物资的供货单位是否经招标确定
D. 所有的物资是否均有请购单无论是否经授权批准

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根据招标文件及合同相关内容要求,项目公司与区域总部采购职能人员协调,将下列内容纳入招标文件或合同() 企业合同相关的知识产权管理包括() 针对生产与存货相关内部控制,以下说法中,不恰当的是(   )。 属于货币资金相关内部控制要求的有( )。 私募基金管理人应当按照《私募投资基金管理人内部控制指引》要求制定相关内部控制制度,并在中国基金业协会()填报及上传相关内部控制制度。 企业合同相关的知识产权管理不包括:( ) 下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是()。 以下哪些属于请购与审批控制原则?() 请购与审批控制的要求有哪些? 企业应评估和管理与合同相关的安全文明生产风险责任,包括() 企业应评估和管理与合同相关的安全文明生产风险责任,包括:() 货物合同与工程合同相比,其特殊内容包括() 内部控制审计报告的内容,应当包括审计目标、依据、范围、程序与方法、内部控制缺陷认定及整改情况,以及内部控制设计和运行有效性的审计结论、意见、建议等相关内容。---审计部() 建设工程合同相关各方编制的合同实施计划应包括的内容有( )。 确认保费收入需要满足的条件包括()。 ①保险合同成立并承担相应保险责任 ②与保险合同相关的经济利益很可能流入 ③保险合同到期 ④与保险合同相关的收入能够可靠地计量 以下有关销售交易相关内部控制的说法中恰当的有(  )。 C和D注册会计师负责审计Y公司2010年度财务报表,于2010年12月1日至12月15日对Y公司的相关的内部控制进行了解、测试与评价。C和D注册会计师计划实施以下程序以了解相关内部控制: (1)询问Y公司有关人员,并查阅相关内部控制文件; (2)检查内部控制生成的文件和记录。 要求: 假定不考虑其他条件,请指出C和D注册会计师还可以选择实施哪些审计程序以了解相关内部控制。 在了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制,下列事项中不符合内部控制规范的有() 在实际工程中与合同相关的资料很多,主要有()。 以下有关销售交易相关内部控制的说法中恰当的有(  )。
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